智通财经APP讯,和美医疗(01509)公告,谨对季度更新公告所披露进展做进一步更新,内部控制顾问预计将于2019年11月末或前后正式出具报告。
报告草稿及为纠正报告草稿中所发现的内部控制缺陷的初步整改计划已于2019年6月25日提交予董事审阅。纳入董事建议的经修订计划已于2019年7月29日提交予审核委员会审阅。于2019年9月11日,董事会已于其会议中批准以下内部政策及措施:董事会议事规则、工作权责手册、投资管理制度、合同管理制度、反舞弊管理制度、印信管理制度及财务管理制度汇编。
内部控制顾问于2019年10月8日到现场督察针对所发现的内部控制缺陷的整改措施,以确保整改措施已到位,并正在与德勤及审核委员会就有关措施进行最终沟通和确认。因此,内部控制顾问正式出具报告的预期时间将延迟。
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