*ST奇信(002781.SZ)收深交所年报问询函 要求说明公司财务报告内部控制重大缺陷的具体内容及事项

5月10日,深交所向江西奇信集团股份有限公司(*ST奇信,002781.SZ)发出2021年年报问询函。

智通财经APP获悉,5月10日,深交所向江西奇信集团股份有限公司(*ST奇信,002781.SZ)发出2021年年报问询函。问询函指出,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(天职所)对公司 2021 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告,其出具的 2021 年《内部控制审核报告》显示,公司存在非经营性大额资金流出、材料出入库与账务登记之间存在重大缺陷、存货管控内部控制存在重大缺陷、成本支出与账务登记之间存在重大缺陷。深交所请*ST奇信核实并披露重要事项决议审批、关联交易决策审批、印鉴管理、资金管理、财务管理、存货管理等内部管理制度的具体运行情况,包括相关制度制定情况、实际执行情况,并结合内部控制缺陷的认定标准说明公司财务报告内部控制重大缺陷的具体内容及事项。

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